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    上海自考服务网> 试题题库列表页> 下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是

    2014年4月会计制度设计试卷真题

    卷面总分:100分     试卷年份:2014    是否有答案:    作答时间: 150分钟   

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    下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是

    • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
    • B、对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
    • C、现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
    • D、指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表
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    按照股利的控制制度,公司股利发放的决定权在

    • A、董事会
    • B、总经理
    • C、总会计师
    • D、财务总监

    在会计与财务分别设置形式下,会计部门履行的职能是

    • A、资金运动的反映与监督
    • B、资金的筹集
    • C、资金的调度
    • D、资金的分配

    某企业的采购部在收到生产需求部门直接提交的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先未经连续编号的订购单。采购的货物运达后,采购部根据订购单的要求验收货物,编制一式多联的未连续编号的验收单。验收单一联交采购部,登记采购明细账和编制付款凭单。付款凭单经批准后,月末交会计部审核和支付采购款项。会计部收到付款凭单后,编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。要求:请分析该企业采购与付款业务的内部会计控制缺陷,并进行修正性设计。

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